目 錄
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職能
1.
2.
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2016年年末編制人數(shù)88人,其中行政編制0人,事業(yè)編制88人;年末實有人數(shù)198人,其中在職人員88人,離休人員0人,退休人員110人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計7228.08萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180萬元;本年收入合計7048.08萬元,較上年增長80 %,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2960.94萬元,占42%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入4087.14萬元,占58%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計7228.08萬元,其中本年支出合計7039.24萬元,較上年增長29%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年下降100%,主要原因是:上年未完項目本年完成支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1132.97萬元,占16%;項目支出5906.27萬元,占84%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的支出。
按功能分類科目分:交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出635.55萬元,較上年增長2%,主要原因是:人員工資調(diào)資的增加;商品和服務(wù)支出6133.88萬元,較上年增長53%,主要原因是:項目工程安排增加;對個人和家庭補助支出270萬元,較上年增長5%,主要原因是:退休金和住房公積金的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的100%。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較上年持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費17.51萬元,較上年略有增加,主要原因是:辦公費用在去年基礎(chǔ)上有所增加。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額17.89萬元,其中:政府采購貨物支出17.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元,占政府采購支出總額的84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.89萬元,占政府采購支出總額的16%。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
為進一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則,加強預(yù)算績效管理,我單位2016年度預(yù)算績效管理工作情況如下:
一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
2016年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作管理。我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導(dǎo),對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)績效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)。
(三)績效監(jiān)控管理。我局2016年項目支出5906.27萬元,開始預(yù)算的項目都在后期做了及時的調(diào)整。
(四)績效評價管理。2016年我局基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我局收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護費,共支出6萬元,公務(wù)接待費共支出2.98萬元,較上年有所減少。
(五)結(jié)果運用管理。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局完成了2016年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ),我局將一如既往,在新的一年里更上新臺階。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。
四、下一階段工作計劃
在2017年中,我局將搞好預(yù)算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預(yù)算,保證預(yù)算準(zhǔn)確,無失誤。
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||
公開01表 |
|||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||||||
一、財政撥款收入 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||
二、上級補助收入 |
3 |
三、國防支出 |
30 |
||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
||||||
六、其他收入 |
7 |
4,087.14 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
|||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
7,039.24 |
||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|||||||
本年收入合計 |
24 |
7,048.08 |
本年支出合計 |
51 |
7,039.24 |
||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
結(jié)余分配 |
52 |
188.84 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
180.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
|||||
總計 |
27 |
7,228.08 |
總計 |
54 |
7,228.08 |
||||
收入決算表 |
|||||||||||
公開02表 |
|||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
||||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
|||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
支出決算表 |
||||||||||
公開03表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
|||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||||||||||||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||||||||
3 |
三、國防支出 |
32 |
|||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||||||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|||||||||||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|||||||||||||||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|||||||||||||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|||||||||||||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|||||||||||||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|||||||||||||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|||||||||||||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|||||||||||||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||||||||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|||||||||||||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
2,960.94 |
本年支出合計 |
53 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
56 |
|||||||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||||
總計 |
29 |
2,960.94 |
總計 |
58 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
合計 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
|||||||||||||||
21401 |
公路水路運輸 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.94 |
310 |
其他資本性支出 |
||||||||||
30101 |
基本工資 |
30201 |
辦公費 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
|||||||||||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30207 |
郵電費 |
31008 |
物資儲備 |
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
30211 |
差旅費 |
310111 |
地上附著物 和青苗補償 |
|||||||||||
30301 |
離休費 |
30212 |
因公出國 (境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
|||||||||||
30302 |
退休費 |
30213 |
維修(護)費 |
28.94 |
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||||||||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會議費 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|||||||||||
30305 |
生活補貼 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31099 |
其他資本性 支出 |
|||||||||||
30306 |
救濟費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
30218 |
專用材料費 |
30401 |
企業(yè)政策性 補貼 |
|||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購置費 |
30402 |
事業(yè)單位補 貼 |
|||||||||||
30309 |
獎勵金 |
30225 |
專用燃料費 |
30403 |
財政貼息 |
|||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
30226 |
勞務(wù)費 |
30499 |
其他對企事 業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30311 |
住房公積金 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||||||||||
30312 |
提租補貼 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30313 |
購房補貼 |
30229 |
福利費 |
30707 |
國外債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
30239 |
其他交通費 用 |
39906 |
贈與 |
|||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
公用經(jīng)費合計 |
28.94 |
||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||||
行次 |
1 |
2 |
||||||||||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
|||||||||||||||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|||||||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
6 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
|||||||||||||||
其中:外事接待費 |
8 |
|||||||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|||||||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
— |
— |
|||||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
— |
||||||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
— |
||||||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
— |
||||||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
— |
||||||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
16 |
— |
||||||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
||||||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
— |
||||||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
— |
||||||||||||||
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初財政撥款預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開08表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
||||||||||
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
公開09表 |
||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
19 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
2.一般公務(wù)用車 |
3 |
4 |
3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
4 |
1 |
4.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
5 |
|
5.其他用車 |
6 |
14 |
二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
7 |
|
三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套) |
8 |
目 錄
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職能
1.
2.
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2016年年末編制人數(shù)88人,其中行政編制0人,事業(yè)編制88人;年末實有人數(shù)198人,其中在職人員88人,離休人員0人,退休人員110人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計7228.08萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180萬元;本年收入合計7048.08萬元,較上年增長80 %,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2960.94萬元,占42%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入4087.14萬元,占58%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計7228.08萬元,其中本年支出合計7039.24萬元,較上年增長29%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年下降100%,主要原因是:上年未完項目本年完成支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1132.97萬元,占16%;項目支出5906.27萬元,占84%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的支出。
按功能分類科目分:交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出635.55萬元,較上年增長2%,主要原因是:人員工資調(diào)資的增加;商品和服務(wù)支出6133.88萬元,較上年增長53%,主要原因是:項目工程安排增加;對個人和家庭補助支出270萬元,較上年增長5%,主要原因是:退休金和住房公積金的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的100%。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較上年持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費17.51萬元,較上年略有增加,主要原因是:辦公費用在去年基礎(chǔ)上有所增加。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額17.89萬元,其中:政府采購貨物支出17.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元,占政府采購支出總額的84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.89萬元,占政府采購支出總額的16%。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
為進一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則,加強預(yù)算績效管理,我單位2016年度預(yù)算績效管理工作情況如下:
一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
2016年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作管理。我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導(dǎo),對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)績效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)。
(三)績效監(jiān)控管理。我局2016年項目支出5906.27萬元,開始預(yù)算的項目都在后期做了及時的調(diào)整。
(四)績效評價管理。2016年我局基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我局收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護費,共支出6萬元,公務(wù)接待費共支出2.98萬元,較上年有所減少。
(五)結(jié)果運用管理。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局完成了2016年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ),我局將一如既往,在新的一年里更上新臺階。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。
四、下一階段工作計劃
在2017年中,我局將搞好預(yù)算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預(yù)算,保證預(yù)算準(zhǔn)確,無失誤。
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||
公開01表 |
|||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||||||
一、財政撥款收入 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||
二、上級補助收入 |
3 |
三、國防支出 |
30 |
||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
||||||
六、其他收入 |
7 |
4,087.14 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
|||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
7,039.24 |
||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|||||||
本年收入合計 |
24 |
7,048.08 |
本年支出合計 |
51 |
7,039.24 |
||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
結(jié)余分配 |
52 |
188.84 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
180.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
|||||
總計 |
27 |
7,228.08 |
總計 |
54 |
7,228.08 |
||||
收入決算表 |
|||||||||||
公開02表 |
|||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
||||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
|||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
支出決算表 |
||||||||||
公開03表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
|||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||||||||||||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||||||||
3 |
三、國防支出 |
32 |
|||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||||||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|||||||||||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|||||||||||||||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|||||||||||||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|||||||||||||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|||||||||||||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|||||||||||||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|||||||||||||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|||||||||||||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||||||||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|||||||||||||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
2,960.94 |
本年支出合計 |
53 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
56 |
|||||||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||||
總計 |
29 |
2,960.94 |
總計 |
58 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
合計 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
|||||||||||||||
21401 |
公路水路運輸 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.94 |
310 |
其他資本性支出 |
||||||||||
30101 |
基本工資 |
30201 |
辦公費 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
|||||||||||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30207 |
郵電費 |
31008 |
物資儲備 |
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
30211 |
差旅費 |
310111 |
地上附著物 和青苗補償 |
|||||||||||
30301 |
離休費 |
30212 |
因公出國 (境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
|||||||||||
30302 |
退休費 |
30213 |
維修(護)費 |
28.94 |
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||||||||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會議費 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|||||||||||
30305 |
生活補貼 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31099 |
其他資本性 支出 |
|||||||||||
30306 |
救濟費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
30218 |
專用材料費 |
30401 |
企業(yè)政策性 補貼 |
|||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購置費 |
30402 |
事業(yè)單位補 貼 |
|||||||||||
30309 |
獎勵金 |
30225 |
專用燃料費 |
30403 |
財政貼息 |
|||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
30226 |
勞務(wù)費 |
30499 |
其他對企事 業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30311 |
住房公積金 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||||||||||
30312 |
提租補貼 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30313 |
購房補貼 |
30229 |
福利費 |
30707 |
國外債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
30239 |
其他交通費 用 |
39906 |
贈與 |
|||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
公用經(jīng)費合計 |
28.94 |
||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||||
行次 |
1 |
2 |
||||||||||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
|||||||||||||||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|||||||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
6 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
|||||||||||||||
其中:外事接待費 |
8 |
|||||||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|||||||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
— |
— |
|||||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
— |
||||||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
— |
||||||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
— |
||||||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
— |
||||||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
16 |
— |
||||||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
||||||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
— |
||||||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
— |
||||||||||||||
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初財政撥款預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開08表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
||||||||||
目 錄
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職能
1.
2.
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2016年年末編制人數(shù)88人,其中行政編制0人,事業(yè)編制88人;年末實有人數(shù)198人,其中在職人員88人,離休人員0人,退休人員110人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計7228.08萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180萬元;本年收入合計7048.08萬元,較上年增長80 %,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2960.94萬元,占42%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入4087.14萬元,占58%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計7228.08萬元,其中本年支出合計7039.24萬元,較上年增長29%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年下降100%,主要原因是:上年未完項目本年完成支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1132.97萬元,占16%;項目支出5906.27萬元,占84%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的支出。
按功能分類科目分:交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出635.55萬元,較上年增長2%,主要原因是:人員工資調(diào)資的增加;商品和服務(wù)支出6133.88萬元,較上年增長53%,主要原因是:項目工程安排增加;對個人和家庭補助支出270萬元,較上年增長5%,主要原因是:退休金和住房公積金的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的100%。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較上年持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費17.51萬元,較上年略有增加,主要原因是:辦公費用在去年基礎(chǔ)上有所增加。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額17.89萬元,其中:政府采購貨物支出17.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元,占政府采購支出總額的84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.89萬元,占政府采購支出總額的16%。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
為進一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則,加強預(yù)算績效管理,我單位2016年度預(yù)算績效管理工作情況如下:
一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
2016年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作管理。我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導(dǎo),對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)績效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)。
(三)績效監(jiān)控管理。我局2016年項目支出5906.27萬元,開始預(yù)算的項目都在后期做了及時的調(diào)整。
(四)績效評價管理。2016年我局基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我局收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護費,共支出6萬元,公務(wù)接待費共支出2.98萬元,較上年有所減少。
(五)結(jié)果運用管理。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局完成了2016年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ),我局將一如既往,在新的一年里更上新臺階。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。
四、下一階段工作計劃
在2017年中,我局將搞好預(yù)算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預(yù)算,保證預(yù)算準(zhǔn)確,無失誤。
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||
公開01表 |
|||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||||||
一、財政撥款收入 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||
二、上級補助收入 |
3 |
三、國防支出 |
30 |
||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
||||||
六、其他收入 |
7 |
4,087.14 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
|||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
7,039.24 |
||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|||||||
本年收入合計 |
24 |
7,048.08 |
本年支出合計 |
51 |
7,039.24 |
||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
結(jié)余分配 |
52 |
188.84 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
180.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
|||||
總計 |
27 |
7,228.08 |
總計 |
54 |
7,228.08 |
||||
收入決算表 |
|||||||||||
公開02表 |
|||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
||||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
|||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
支出決算表 |
||||||||||
公開03表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
|||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||||||||||||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||||||||
3 |
三、國防支出 |
32 |
|||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||||||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|||||||||||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|||||||||||||||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|||||||||||||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|||||||||||||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|||||||||||||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|||||||||||||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|||||||||||||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|||||||||||||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||||||||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|||||||||||||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
2,960.94 |
本年支出合計 |
53 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
56 |
|||||||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||||
總計 |
29 |
2,960.94 |
總計 |
58 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
合計 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
|||||||||||||||
21401 |
公路水路運輸 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.94 |
310 |
其他資本性支出 |
||||||||||
30101 |
基本工資 |
30201 |
辦公費 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
|||||||||||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30207 |
郵電費 |
31008 |
物資儲備 |
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
30211 |
差旅費 |
310111 |
地上附著物 和青苗補償 |
|||||||||||
30301 |
離休費 |
30212 |
因公出國 (境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
|||||||||||
30302 |
退休費 |
30213 |
維修(護)費 |
28.94 |
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||||||||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會議費 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|||||||||||
30305 |
生活補貼 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31099 |
其他資本性 支出 |
|||||||||||
30306 |
救濟費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
30218 |
專用材料費 |
30401 |
企業(yè)政策性 補貼 |
|||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購置費 |
30402 |
事業(yè)單位補 貼 |
|||||||||||
30309 |
獎勵金 |
30225 |
專用燃料費 |
30403 |
財政貼息 |
|||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
30226 |
勞務(wù)費 |
30499 |
其他對企事 業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30311 |
住房公積金 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||||||||||
30312 |
提租補貼 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30313 |
購房補貼 |
30229 |
福利費 |
30707 |
國外債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
30239 |
其他交通費 用 |
39906 |
贈與 |
|||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
公用經(jīng)費合計 |
28.94 |
||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||||
行次 |
1 |
2 |
||||||||||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
|||||||||||||||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|||||||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
6 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
|||||||||||||||
其中:外事接待費 |
8 |
|||||||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|||||||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
— |
— |
|||||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
— |
||||||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
— |
||||||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
— |
||||||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
— |
||||||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
16 |
— |
||||||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
||||||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
— |
||||||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
— |
||||||||||||||
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初財政撥款預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開08表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
||||||||||
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
公開09表 |
||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
19 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
2.一般公務(wù)用車 |
3 |
4 |
3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
4 |
1 |
4.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
5 |
|
5.其他用車 |
6 |
14 |
二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
7 |
|
三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套) |
8 |
目 錄
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 弋陽公路分局部門概況
一、部門主要職能
1.
2.
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2016年年末編制人數(shù)88人,其中行政編制0人,事業(yè)編制88人;年末實有人數(shù)198人,其中在職人員88人,離休人員0人,退休人員110人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 弋陽公路分局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計7228.08萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180萬元;本年收入合計7048.08萬元,較上年增長80 %,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2960.94萬元,占42%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入4087.14萬元,占58%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計7228.08萬元,其中本年支出合計7039.24萬元,較上年增長29%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年下降100%,主要原因是:上年未完項目本年完成支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1132.97萬元,占16%;項目支出5906.27萬元,占84%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費和項目安排的支出。
按功能分類科目分:交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為7228.08萬元,決算數(shù)為7228.08萬元,完成年初預(yù)算的100%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出635.55萬元,較上年增長2%,主要原因是:人員工資調(diào)資的增加;商品和服務(wù)支出6133.88萬元,較上年增長53%,主要原因是:項目工程安排增加;對個人和家庭補助支出270萬元,較上年增長5%,主要原因是:退休金和住房公積金的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的100%。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較上年持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費17.51萬元,較上年略有增加,主要原因是:辦公費用在去年基礎(chǔ)上有所增加。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額17.89萬元,其中:政府采購貨物支出17.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元,占政府采購支出總額的84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.89萬元,占政府采購支出總額的16%。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
為進一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則,加強預(yù)算績效管理,我單位2016年度預(yù)算績效管理工作情況如下:
一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
2016年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作管理。我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導(dǎo),對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)績效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)。
(三)績效監(jiān)控管理。我局2016年項目支出5906.27萬元,開始預(yù)算的項目都在后期做了及時的調(diào)整。
(四)績效評價管理。2016年我局基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我局收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護費,共支出6萬元,公務(wù)接待費共支出2.98萬元,較上年有所減少。
(五)結(jié)果運用管理。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局完成了2016年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ),我局將一如既往,在新的一年里更上新臺階。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。
四、下一階段工作計劃
在2017年中,我局將搞好預(yù)算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預(yù)算,保證預(yù)算準(zhǔn)確,無失誤。
第三部分 弋陽公路分局2016年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||
公開01表 |
|||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||||||
一、財政撥款收入 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||
二、上級補助收入 |
3 |
三、國防支出 |
30 |
||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
||||||
六、其他收入 |
7 |
4,087.14 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
|||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
7,039.24 |
||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|||||||
本年收入合計 |
24 |
7,048.08 |
本年支出合計 |
51 |
7,039.24 |
||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
結(jié)余分配 |
52 |
188.84 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
180.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
|||||
總計 |
27 |
7,228.08 |
總計 |
54 |
7,228.08 |
||||
收入決算表 |
|||||||||||
公開02表 |
|||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
||||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,048.08 |
2,960.94 |
4,087.14 |
|||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,116.08 |
28.94 |
4,087.14 |
|||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||
支出決算表 |
||||||||||
公開03表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
|||||||
214 |
交通運輸支出 |
7,039.24 |
1,132.96 |
5,906.28 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
4,107.24 |
1,132.96 |
2,974.28 |
||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||||||||||||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,960.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||||||||
3 |
三、國防支出 |
32 |
|||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||||||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|||||||||||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|||||||||||||||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|||||||||||||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|||||||||||||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|||||||||||||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|||||||||||||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|||||||||||||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|||||||||||||||||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||||||||||||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|||||||||||||||||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
2,960.94 |
本年支出合計 |
53 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
56 |
|||||||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||||
總計 |
29 |
2,960.94 |
總計 |
58 |
2,960.94 |
2,960.94 |
|||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
合計 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
2,960.94 |
28.94 |
2,932.00 |
|||||||||||||||
21401 |
公路水路運輸 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
28.94 |
28.94 |
||||||||||||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,932.00 |
2,932.00 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.94 |
310 |
其他資本性支出 |
||||||||||
30101 |
基本工資 |
30201 |
辦公費 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
|||||||||||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30207 |
郵電費 |
31008 |
物資儲備 |
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
30211 |
差旅費 |
310111 |
地上附著物 和青苗補償 |
|||||||||||
30301 |
離休費 |
30212 |
因公出國 (境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
|||||||||||
30302 |
退休費 |
30213 |
維修(護)費 |
28.94 |
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||||||||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會議費 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|||||||||||
30305 |
生活補貼 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31099 |
其他資本性 支出 |
|||||||||||
30306 |
救濟費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
30218 |
專用材料費 |
30401 |
企業(yè)政策性 補貼 |
|||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購置費 |
30402 |
事業(yè)單位補 貼 |
|||||||||||
30309 |
獎勵金 |
30225 |
專用燃料費 |
30403 |
財政貼息 |
|||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
30226 |
勞務(wù)費 |
30499 |
其他對企事 業(yè)單位的補貼 |
|||||||||||
30311 |
住房公積金 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||||||||||
30312 |
提租補貼 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30313 |
購房補貼 |
30229 |
福利費 |
30707 |
國外債務(wù)付 息 |
|||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
30239 |
其他交通費 用 |
39906 |
贈與 |
|||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
公用經(jīng)費合計 |
28.94 |
||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||||
行次 |
1 |
2 |
||||||||||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
|||||||||||||||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|||||||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
6 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
|||||||||||||||
其中:外事接待費 |
8 |
|||||||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|||||||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
— |
— |
|||||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
— |
||||||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
— |
||||||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
— |
||||||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
— |
||||||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
16 |
— |
||||||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
— |
||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
||||||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
— |
||||||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
— |
||||||||||||||
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初財政撥款預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開08表 |
||||||||||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
||||||||||
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
公開09表 |
||
編制單位:上饒市公路管理局弋陽分局 |
2016年度 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
19 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
2.一般公務(wù)用車 |
3 |
4 |
3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
4 |
1 |
4.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
5 |
|
5.其他用車 |
6 |
14 |
二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
7 |
|
三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套) |
8 |