一、2018年部門預算收入情況說明
全年部門收入預算1066.23萬元,其中:財政撥款(補助)966.23萬元,上年結轉100萬元,包括財政撥款結余100萬元。
(二)支出預算情況
全年部門支出預算總額為966.23萬元,較上年預算安排的增加29.77萬元,增長3.18%。
按支出項目類別劃分:基本支出966.23萬元,占支出預算總額的100%,工資福利支出157萬元,商品和服務支出807.82萬元,對個人和家族的補助支出1.41萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務966.23萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出620.55萬元,占支出預算總額的64.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.18萬元,占支出預算總額的1.57%;商業(yè)服務業(yè)等支出316.66萬元,占支出預算總額的32.78%;住房保障支出13.84萬元,占支出預算總額的1.43%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出:157萬元,占支出預算總額的16.25%;對個人和家庭補助支出1.41萬元,占支出預算總額的0.14 %;商品和服務支出 807.82萬元,占支出預算總額的83.61%。
(三)財政撥款支出情況
本部門財政撥款支出預算966.23 萬元,較上年預算安排的增加3.18%。其中:社會保障和就業(yè)支出620.55萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.18萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出316.66萬元,住房保障支出13.84萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)財政撥款結余說明
上年度財政撥款結余100萬元 ,具體結余情況是:主要是新農網專項獎金結余。
(六)政府采購情況
本部門預算支出政府采購辦公設備0萬元元,較上年預算安排增加了0 %。
(七)機關運行經費等重要事項的說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年南昌市新建區(qū)供銷社“三公”經費年初預算安排為5.6萬元。其中:1、因公出國(境)費0萬元,比上年增減0萬元;2、公務接待費5.6萬元,比上年增12%;3、公務用車運行維護費0萬元,比上年增減0萬元。