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公路運輸管理所概況
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一、部門主要職能

  縣公路運輸管理所是主管全縣道路運輸管理工作的事業(yè)單位,隸屬于弋陽縣交通運輸局,二級單位,受上饒市公路運輸管理局的行業(yè)指導。

  二、部門基本情況

     縣公路運輸管理所共有預算單位1個,自收自支編制12人數(shù)實有人數(shù)56人,其中:在職人47人,退休9人,全部自收自支事業(yè)人員。

 

運輸管理所2016年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計1276.82萬元,較上年減少15.11%,主要原因是:今年對企業(yè)燃油補貼減少。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入1097.7萬元,占85.97%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入179.12萬元,占   14.03%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計  1276.82萬元,較上年減少15.11%,主要原因是:對企業(yè)燃油補貼減少:基本支出401.64萬元,占31%,項目支出875.18萬元,占69%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為   800萬元,決算數(shù)為1097.7萬元,完成年初預算的137.21%,,商品和服務支出    782.23萬元,較上年增長412%,主要原因是稅收和建設資金。對個人和家庭補助支出     20萬元,較上年減少60%,主要原因是調資和部分退休費用沒及時發(fā)放:工資福利支出 295.47萬元, 較上年增長5.2  %,主要原因是增資

四、機關運行經(jīng)費情況說明

經(jīng)費緊張,我三公經(jīng)費本部門2016年度8.34  萬元,較上年下降44.4  %,主要原因:部分三公經(jīng)費沒有及時結

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額2.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購服務支出2萬元。



收入支出決算總表







批復01表
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所
2016年度

金額單位:元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
欄    次
3 欄    次
6
一、財政撥款收入 1 10,977,000.00 一、一般公共服務支出 28
  其中:政府性基金預算財政撥款 2
二、外交支出 29
二、上級補助收入 3
三、國防支出 30
三、事業(yè)收入 4
四、公共安全支出 31
四、經(jīng)營收入 5
五、教育支出 32
五、附屬單位上繳收入 6
六、科學技術支出 33
六、其他收入 7 1,791,200.00 七、文化體育與傳媒支出 34

8
八、社會保障和就業(yè)支出 35

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 37

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38

12
十二、農(nóng)林水支出 39

13
十三、交通運輸支出 40 12,768,200.00

14
十四、資源勘探信息等支出 41

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 42

16
十六、金融支出 43

17
十七、援助其他地區(qū)支出 44

18
十八、國土海洋氣象等支出 45

19
十九、住房保障支出 46

20
二十、糧油物資儲備支出 47

21
二十一、其他支出 48

22
二十二、債務還本支出 49

23
二十三、債務付息支出 50
本年收入合計 24 12,768,200.00 本年支出合計 51 12,768,200.00
  用事業(yè)基金彌補收支差額 25
  結余分配 52
  年初結轉和結余 26
  年末結轉和結余 53
總計 27 12,768,200.00 總計 54 12,768,200.00








— %d —








收入決算表













批復02表
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所




2016年度


金額單位:元
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 12,768,200.00 10,977,000.00



1,791,200.00
214 交通運輸支出 12,768,200.00 10,977,000.00



1,791,200.00
21401 公路水路運輸 4,084,900.00 3,154,900.00



930,000.00
2140112   公路運輸管理 3,030,000.00 3,030,000.00




2140199   其他公路水路運輸支出 1,054,900.00 124,900.00




21404 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 8,683,300.00 7,822,100.00



861,200.00
2140401   對城市公交的補貼 2,661,400.00 2,661,400.00




2140402   對農(nóng)村道路客運的補貼 449,900.00 449,900.00




2140403   對出租車的補貼 1,215,000.00 353,800.00



861,200.00
2140499   成品油價格改革補貼其他支出 4,357,000.00 4,357,000.00





















— %d —








支出決算表












批復03表
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所
2016年度


金額單位:元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 12,768,200.00 4,016,433.79 8,751,766.21


214 交通運輸支出 12,768,200.00 4,016,433.79 8,751,766.21


21401 公路水路運輸 4,084,900.00 4,016,433.79 68,466.21


2140112   公路運輸管理 3,030,000.00 3,030,000.00 0.00


2140199   其他公路水路運輸支出 1,054,900.00 986,433.79 68,466.21


21404 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 8,683,300.00
8,683,300.00


2140401   對城市公交的補貼 2,661,400.00
2,661,400.00


2140402   對農(nóng)村道路客運的補貼 449,900.00
449,900.00


2140403   對出租車的補貼 1,215,000.00
1,215,000.00


2140499   成品油價格改革補貼其他支出 4,357,000.00
4,357,000.00

















— %d —











財政撥款收入支出決算總表







批復04表
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所

     2016年度


金額單位:元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 10,977,000.00 一、一般公共服務支出 30


二、政府性基金預算財政撥款 2
二、外交支出 31



3
三、國防支出 32



4
四、公共安全支出 33



5
五、教育支出 34



6
六、科學技術支出 35



7
七、文化體育與傳媒支出 36



8
八、社會保障和就業(yè)支出 37



9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38



10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39



11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40



12
十二、農(nóng)林水支出 41



13
十三、交通運輸支出 42 10,977,000.00 10,977,000.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43



15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 44



16
十六、金融支出 45



17
十七、援助其他地區(qū)支出 46



18
十八、國土海洋氣象等支出 47



19
十九、住房保障支出 48



20
二十、糧油物資儲備支出 49



21
二十一、其他支出 50



22
二十二、債務還本支出 51



23
二十三、債務付息支出 52


本年收入合計 24 10,977,000.00 本年支出合計 53 10,977,000.00 10,977,000.00
年初財政撥款結轉和結余 25
年末財政撥款結轉和結余 54


一、一般公共預算財政撥款 26

55


二、政府性基金預算財政撥款 27

56



28

57


總計 29 10,977,000.00 總計 58 10,977,000.00 10,977,000.00



















一般公共預算財政撥款支出決算表







批復05表
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 2016年度
金額單位:元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 10,977,000.00 3,154,900.00 7,822,100.00
214 交通運輸支出 10,977,000.00 3,154,900.00 7,822,100.00
21401 公路水路運輸 3,154,900.00 3,154,900.00
2140112     公路運輸管理 3,030,000.00 3,030,000.00
2140199     其他公路水路運輸支出 124,900.00 124,900.00
21404 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 7,822,100.00
7,822,100.00
2140401     對城市公交的補貼 2,661,400.00
2,661,400.00
2140402     對農(nóng)村道路客運的補貼 449,900.00
449,900.00
2140403     對出租車的補貼 353,800.00
353,800.00
2140499   成品油價格改革補貼其他支出 4,357,000.00
4,357,000.00











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