弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
(一)1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府
本部門2019年年末編制人數(shù)50人,其中行政編制18人,事業(yè)編制 32人;年末實有人數(shù)94人,其中在職人員 70人,
離休人員 1 人,退休人員 24人,年末學生數(shù)7689人。
第二部分 2019年度部門決算表
附:弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度批復決算公開表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 3863.78 萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2018年減少 9135.55萬元,下降29.7 %;本年收入合計 3863.78 萬元,較2018年減少9135.55 萬元,下降29.7 %,主要原因是:對企業(yè)事業(yè)單位的補貼未納入計算。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 3863.78 萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占0 %;其他收入 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 3863.78 萬元,其中本年支出合計 3863.78 萬元,較2018年減少9135.55 萬元,下降29.7 %,主要原因是;壓縮各項開支。
本年支出的具體構成為:基本支出 3206.51萬元,占82.9 %;項目支出 657.27 萬元,占 17 %;經(jīng)營支出0 萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 3863.78 萬元,決算數(shù)為 3863.78萬元,完成年初預算的100 %。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為 311.69 萬元,決算數(shù)為 311.69萬元,完成年初預算的 100%。
(二)公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預算的0 %,主要原因是:本年安全支出未單列。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 694.91萬元,其中:
(一)工資福利支出 335.96 萬元,較2018年增加52.35萬元,增長 15.5 %,主要原因是:人員的增加。
(二)商品和服務支出 351.52萬元,較2018年增加240萬元,增長31.7 %,主要原因是:南巖鎮(zhèn)是城關鎮(zhèn),控違力度、環(huán)境衛(wèi)生整治等各項開支的增加。
。
(三)對個人和家庭補助支出 7.43 萬元,較2018年無增減。
(四)無資本性支出
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 55.9 萬元,決算數(shù)為37.46 萬元,完成年初預算的67%,決算數(shù)較2018年減少6.34 萬元,下降 14 %,主要原因是減少三公經(jīng)費的開支?
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預算的 0%,決算數(shù)較上年下降100 %。主要原因是:無出國人員。
(二)國內公務接待批次為 258個,國內接待人次為 2380人。公務接待費支出年初預算數(shù)為 39.95萬元,決算數(shù)為 31.04萬元,完成年初預算的77%,較上年比無增減。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 6.42 萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)較2018年減少0 萬元,下降0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是壓縮公務用車的開支,公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 15.95 萬元,決算數(shù)為 6.42萬元,完成年初預算的40 %,決算數(shù)較2018年增減少6.35 萬元,下降49.7%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:壓縮公務用車開支。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出 136 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預算數(shù)減少70 萬元,降低 33.8%,主要原因是:資產(chǎn)運行維護支出的減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表09表,《國有資產(chǎn)占用情況表》
九、預算績效情況說明
本部門應當公開主要支出項目的績效評價結果良好。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單
位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金
彌補 2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列 2019年全部結轉和結余的資
金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后
勤服務的各類后勤服務中心的支出。
(四)預算改革業(yè)務:反映財政部門用于預算改革方面的支
出。
(五)財政國庫業(yè)務:反映財政部門用于財政國庫集中支出
收付業(yè)務方面的支出。
(六)財政監(jiān)察:反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。
(七)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息
化建設方面的支出。
(八)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(九)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政
事務方面的支出。
(十)高等職業(yè)教育:反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、
專科職業(yè)教育等方面的支出。
(十一)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。
(十二)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。