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弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

   

第一部分    弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2019年年末編制人數(shù)50人,其中行政編制18人,事業(yè)編制 32人;年末實有人數(shù)94人,其中在職人員 70人,

離休人員 1人,退休人員 24學生數(shù)7689人。

第二部分2019年度部門決算表

附:弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度批復決算公開表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 3863.78萬元,其中年初結轉和結余 0萬元,較2018年減少9135.55萬元,下降29.7  %;本年收入合計 3863.78萬元,較2018年減少9135.55  萬元,下降29.7  %,主要原因是:對企業(yè)事業(yè)單位的補貼未納入計算。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 3863.78萬元,占 100%;事業(yè)收入  0萬元,占 0%;經(jīng)營收入  0萬元,占0  %;其他收入  0萬元,占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 3863.78   萬元,其中本年支出合計3863.78萬元,較2018年減少9135.55  萬元,下降29.7%,主要原因是;壓縮各項開支。

本年支出的具體構成為:基本支出3206.51萬元,占82.9  %;項目支出 657.27  萬元,占 17%;經(jīng)營支出0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 3863.78  萬元,決算數(shù)為3863.78萬元,完成年初預算的100  %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為 311.69  萬元,決算數(shù)為311.69萬元,完成年初預算的 100%。

(二)公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預算的0  %,主要原因是:本年安全支出未單列

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 694.91萬元,其中:

(一)工資福利支出 335.96  萬元,較2018年增加52.35萬元,增長 15.5%,主要原因是:人員的增加

(二)商品和服務支出 351.52萬元,2018年增加240萬元,增長31.7%,主要原因是:南巖鎮(zhèn)是城關鎮(zhèn),控違力度、環(huán)境衛(wèi)生整治等各項開支的增加

(三)對個人和家庭補助支出 7.43萬元,較2018無增減。

(四)資本性支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 55.9萬元,決算數(shù)為37.46  萬元,完成年初預算的67%,決算數(shù)較2018年減少6.34萬元,下降 14%,主要原因是減少三公經(jīng)費的開支

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預算的 0%,決算數(shù)較上年下降100  %。主要原因是:無出國人員

(二)國內公務接待批次為258個,國內接待人次為 2380人。公務接待費支出年初預算數(shù)為39.95萬元,決算數(shù)為31.04萬元,完成年初預算的77%,較上年比無增減。

(三)公務用車購置及運行維護費支出6.42萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)較2018年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是壓縮公務用車的開支,公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 15.95  萬元,決算數(shù)為6.42萬元,完成年初預算的40%,決算數(shù)較2018年增減少6.35  萬元,下降49.7%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:壓縮公務用車開支

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出 136  萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預算數(shù)減少70  萬元,降低 33.8%,主要原因是:資產(chǎn)運行維護支出的減少

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止201912月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表09表,《國有資產(chǎn)占用情況表》

九、預算績效情況說明

   部門應當公開主要支出項目的績效評價結果良好。

第四部分名詞解釋

   一、收入科目

(一)財政撥款:指級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結轉和結余:填列 2019年全部結轉和結余的資

金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支

出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后

勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)預算改革業(yè)務:反映財政部門用于預算改革方面的支

出。

(五)財政國庫業(yè)務:反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務方面的支出。

(六)財政監(jiān)察:反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。

(七)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設方面的支出。

(八)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(九)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政

事務方面的支出。

(十)高等職業(yè)教育:反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學

專科職業(yè)教育等方面的支出。

(十一)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(十二)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

    江西省弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府決算開公表(1)

江西省弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府決算開公表(1)

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