目 錄
第一部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作,規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為
2.負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)決算
3.負(fù)責(zé)對各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對財(cái)稅政策、財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況。
二、部門基本情況
納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)(漆工鎮(zhèn)財(cái)政所)編制人數(shù)5人。
第二部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支情況說明
1、收入預(yù)算
本部門2019年收入總計(jì)51.27萬元一般公共預(yù)算撥款收入51.27萬元。
2、支出預(yù)算
本部門2019年支出共計(jì)51.27萬元,其中一般公共服務(wù)支出51.27萬元。
3、財(cái)政撥款
本部門2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為51.27萬元。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 14.8 萬元。
(按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。)
5、政府采購
2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,比2018年預(yù)算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
共有車輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,金額為 0 。
7、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2019年共申報(bào)項(xiàng)目 0 個(gè)(為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量),實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)(為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量),涉及金額 0 萬元,項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為 0 %(為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量)。其中:縣重點(diǎn)項(xiàng)目 個(gè)(按實(shí)際情況填),均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)
說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu),及各項(xiàng)增(減)變化原因。
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.8萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。
第三部分 弋陽縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算表
八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
(各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。)
1、財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。