弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預算
公開情況說明
目 錄
第一部分 弋陽縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置及人員基本情況
第二部分 弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
弋陽縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的縣政府直屬機構,主要工作職責:(一)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;監(jiān)督和檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施,查處統(tǒng)計違法違紀行為。
(二)承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施本地統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
(三)管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數據進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。
(四)會同有關部門擬訂縣情縣力普查方案,組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、專項調查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數據。
(五)組織實施全縣國民經濟核算制度和全縣投入產出調查;核算全縣生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
(六)組織實施全縣一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數據。
(七)建立有關統(tǒng)計數據質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
(八)對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全縣經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣級部門的考核評價工作。
(九)制定并組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建立健全和統(tǒng)一管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、全縣統(tǒng)計數據庫和網絡體系。
(十)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)管理統(tǒng)計管理辦公室。協(xié)助本縣有關部門管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、專業(yè)職務評聘報批等工作;管理和監(jiān)督政府統(tǒng)計部門由市財政和縣財政安排的統(tǒng)計工作經費和專項基本建設投資。
(十一)組織指導全縣統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作,開展統(tǒng)計科學和統(tǒng)計工作的對外交流與合作,促進全縣統(tǒng)計人才隊伍建設。
(十二)會同有關部門加強全縣經濟社會信息抽樣調查網絡的規(guī)劃、建設和管理。
(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
弋陽縣統(tǒng)計局共有預算單位一個,執(zhí)行行政單位會計制度。
編制人數15人(行政編制人員9人,事業(yè)編制人員6人);實有在職人數12人(其中:行政人員8人,行政工勤1人,事業(yè)人員3人);局機關退休人員7人,均納入社保管理,無在校學生數。
第二部分 弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年弋陽縣統(tǒng)計局收入總額為134.06萬元,其中:2022年財政撥款(補助)收入預算總額 134.06萬元。2022年財政撥款(補助)收入預算總額 134.06萬元比上年500.07 萬元下降73.19%,主要原因是統(tǒng)計口徑問題,2022年追加的2021年營商環(huán)境測評工作經費5.36萬元,追加的2021年高質量發(fā)展綜合績效考評工作經費18.94萬元,追加的2021年人口抽樣調查工作經費17.58萬元,追加的2020年新增四上企業(yè)費用補助264萬元及財政代管資金34.5008萬元,共計340.3808萬元項目經費財政不要求列入2022年度預算。
(二)支出預算情況
2022年弋陽縣統(tǒng)計局部門支出總額為 134.06萬元。
按支出功能分:一般公共服務支出115.72萬元,其中:基本支出95.72萬元,項目支出20萬元;社會保障和就業(yè)支出13.39萬元,衛(wèi)生健康支出4.95萬元,均為基本支出。
按支出性質分:基本支出114.06萬元,其中:人員經費支出101.44,公用經費支出12.62萬元,基本支出占支出預算總額的85.08%;項目支出20萬元,項目支出占支出預算總額的14.92%。
按支出經濟分類:(1)工資福利支出101.44萬元,占預算總支出的75.67%;
(2)商品和服務支出30.56萬元,占預算總支出的22.79%。
(3)資本性支出2.06萬元,占預算總支出的1.54%。
(三)財政撥款支出情況
2022年部門財政撥款一般公共預算支出預算數為134.06萬元,較上年預算安排421.24萬元,減少287.18萬元,下降68.17%。主要原因是主要原因是統(tǒng)計口徑問題,2022年追加的2021年營商環(huán)境測評工作經費5.36萬元,追加的2021年高質量發(fā)展綜合績效考評工作經費18.94萬元,追加的2021年人口抽樣調查工作經費17.58萬元,追加的2020年新增四上企業(yè)費用補助264萬元及財政代管資金34.5008萬元,共計340.3808萬元項目經費財政不要求列入2022年度預算。
(四)政府性基金情況
本部門無政府性基金收入預算安排,故無政府性基金預算支出安排。
(五)國有資本經營情況
本部門為行政單位無國有資本經營行為,故無國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 12.62 萬元,比2021年預算增加 0.164 萬元,增長 1.32 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 2.06 萬元,其中:政府采購貨物預算 2.06 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 0 。
(九)績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目 2 個,涉及資金20 萬元;納入績效目標批復試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費年初預算安排4萬元。其中:
因公出國(境)費 0萬元,比上年增(減)0 萬元, 主要原因是:因未有出國項目,故未安排因公出國經費。
公務接待費 4萬元,比上年預算9萬元下降55.56%,其中:項目經費開支4萬元。
公務用車運行維護費 0萬元,與上年持平, 主要原因是:公車改革,已被集中處置,故沒有公車運行維護費。
公務用車購置費 0 萬元,與上年持平,主要原因是:公車改革,不是特殊工作部門,原則上不配備公車。
第三部分 弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位 按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7、上年結轉和結余:填列2021 年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1、統(tǒng)計信息事務:反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出。
2、行政運行:反映行政單位的基本支出。
3、一般行政管理事務:反映行政單位未獨立設置項級科目的其他項目支出。
4、專項統(tǒng)計業(yè)務:反映各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
5、專項普查活動:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
6、事業(yè)運行:反映普查中心的基本支出。
7、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8、其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述以外其他用于社會保障和就業(yè)的支出。
9、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助:反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。