行政服務(wù)中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 行政服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 行政服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
行政服務(wù)中心是弋陽縣人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督行政審批和便民服務(wù)的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),是縣直職能部門行政審批項(xiàng)目集中辦理的統(tǒng)一平臺(tái),是我縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的主要責(zé)任單位。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:弋陽縣行政服務(wù)中心。我中心共有預(yù)算單位一個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、督查管理股、業(yè)務(wù)股、公共資源交易中心股。編制人數(shù)10人,其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人,補(bǔ)助事業(yè)編制 3 人;工勤編0人;實(shí)有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)26人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人,補(bǔ)助事業(yè)編制1人,聘用人員4人,政府購(gòu)買服務(wù)人員14人,離休人員0人,退休人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
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2020年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
197.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
178.94 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
16.03 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
2.78 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
197.75 |
本年支出合計(jì) |
58 |
197.75 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
197.75 |
總計(jì) |
62 |
197.75 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
|
|
2020年度 |
金額單位:萬元 |
||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
197.75 |
197.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
169.97 |
169.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
|
2020年度 |
金額單位:萬元 |
||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
197.75 |
197.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
169.97 |
169.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
2020年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
197.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
197.75 |
本年支出合計(jì) |
59 |
197.75 |
197.75 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
197.75 |
總計(jì) |
64 |
197.75 |
197.75 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
2020年度 |
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
197.75 |
197.75 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
169.97 |
169.97 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
2101201 |
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
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|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
|
2020年度 |
|
金額單位:萬元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
151.64 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.10 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
91.16 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.14 |
30202 |
印刷費(fèi) |
14.54 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.62 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.70 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
8.22 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.46 |
30206 |
電費(fèi) |
4.48 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.57 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.60 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.78 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.28 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.09 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.46 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.05 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.60 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
151.64 |
公用支出合計(jì) |
46.10 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
公開07表 |
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
|
2020年度 |
金額單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
12.00 |
6.46 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
0.00 |
0.00 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
0.00 |
0.00 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
12.00 |
6.46 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
6.46 |
其中:外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
11 |
- |
0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
12 |
- |
0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
13 |
- |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
- |
0 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
15 |
- |
80 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
16 |
- |
0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
- |
790 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
19 |
- |
0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
2020年度 |
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
單位:臺(tái)、量、套 |
編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心 |
2020年度 |
公開10表 |
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
|
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
|
8.其他用車 |
9 |
|
二、單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) |
10 |
|
三、單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套) |
11 |
|
注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)197.75萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0 %;本年收入合計(jì)197.75萬元,較2019年增加4.56萬元,增長(zhǎng)2.36 %,主要原因是:較去年略為的增長(zhǎng)。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入197.75萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)197.75萬元,其中本年支出合計(jì)197.75萬元,較2019年增加4.56萬元,增長(zhǎng)2.36%,主要原因是:較去年略有增長(zhǎng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出197.75萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為234.75萬元,決算數(shù)為197.75萬元,完成年初預(yù)算的84.24%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為219.2萬元,決算數(shù)為178.94萬元,完成年初預(yù)算的81.63%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出的減少。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.63萬元,決算數(shù)為16.03萬元,完成年初預(yù)算的126.92%,主要原因是:人員的變動(dòng),增加了一個(gè)退休人員的職業(yè)年金的繳費(fèi)。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.92萬元,決算數(shù)為2.78萬元,完成年初預(yù)算的95.2%,主要原因是:略有偏差。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.75萬元,其中:
(一)工資福利支出151.65萬元,較2019年增加46.74萬元,增長(zhǎng)44.55%,主要原因是:人員的增長(zhǎng)。
(二)商品和服務(wù)支出46.10萬元,較2019年減少3.17萬元,下降6.43%,主要原因是:較去年節(jié)約了部分商品支出開支。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無變化。
(四)資本性支出0萬元,較2019年減少39萬元,減少100%,主要原因是:今年無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為6.46萬元,完成預(yù)算的53.83%,決算數(shù)較2019年減少3.64萬元,下降36.04%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是和去年一致。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:皆為0。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為6.46萬元,完成預(yù)算的53.83%,決算數(shù)較2019年減少3.64萬元,減少36.04 %,主要原因是節(jié)約了部分公務(wù)接待的支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 批,累計(jì)接待批次80個(gè),接待人次為790人,其中外事接待0批,累計(jì)接待0次。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是和去年一致,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:皆為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是皆為0,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:我單位無車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少7.75萬元,減少14.39 %,主要原因是:厲行節(jié)約。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額8.97萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.97萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.97萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無車輛中使用情況。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
1、財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
6、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
行政運(yùn)行:反映行政單位的基本支出。
(六)一般行政管理事務(wù):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(七)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
(八)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出:反應(yīng)除城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋、城市防洪項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。