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行政服務(wù)中心2020年度部門決算

行政服務(wù)中心2020年度部門決算

   錄

第一部分行政服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分行政服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

行政服務(wù)中心是弋陽縣人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督行政審批和便民服務(wù)的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),是縣直職能部門行政審批項(xiàng)目集中辦理的統(tǒng)一平臺(tái),是我縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的主要責(zé)任單位

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:弋陽縣行政服務(wù)中心。我中心共有預(yù)算單位一個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、督查管理股、業(yè)務(wù)股、公共資源交易中心股。編制人數(shù)10人,其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人,補(bǔ)助事業(yè)編制 3 人;工勤編0人;實(shí)有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)26人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人,補(bǔ)助事業(yè)編制1人,聘用人員4人,政府購(gòu)買服務(wù)人員14人,離休人員0人,退休人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

    

    

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

   

1

   

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

197.75

一、一般公共服務(wù)支出

32

178.94

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

34

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

39

16.03

9

九、衛(wèi)生健康支出

40

2.78

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

12

十二、農(nóng)林水支出

43

0.00

13

十三、交通運(yùn)輸支出

44

0.00

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

51

0.00

21

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

52

0.00

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、債務(wù)還本支出

55

0.00

25

二十五、債務(wù)付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

57

0.00

本年收入合計(jì)

27

197.75

本年支出合計(jì)

58

197.75

  使用非財(cái)政撥款結(jié)余

28

0.00

  結(jié)余分配                 

59

0.00

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

0.00

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                                

60

0.00

30

61

總計(jì)

31

197.75

總計(jì)

62

197.75

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

   2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

197.75

197.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

169.97

169.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

197.75

197.75

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

169.97

169.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

    

    

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

197.75

一、一般公共服務(wù)支出

33

178.94

178.94

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0.00

三、國(guó)防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

40

16.03

16.03

0.00

0.00

9

九、衛(wèi)生健康支出

41

2.78

2.78

0.00

0.00

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、農(nóng)林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運(yùn)輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

27

197.75

本年支出合計(jì)

59

197.75

197.75

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

29

0.00

61

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

30

0.00

62

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

31

0.00

63

總計(jì)

32

197.75

總計(jì)

64

197.75

197.75

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

197.75

197.75

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

178.94

178.94

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

178.94

178.94

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

169.97

169.97

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

8.97

8.97

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.03

16.03

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.03

16.03

0.00

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

11.46

11.46

0.00

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.57

4.57

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.78

2.78

0.00

21012

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

2101201

  財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

2.78

2.78

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

151.64

302

商品和服務(wù)支出

46.10

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

  基本工資

91.16

30201

  辦公費(fèi)

8.00

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

27.14

30202

  印刷費(fèi)

14.54

30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎(jiǎng)金

2.62

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.70

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30107

  績(jī)效工資

8.22

30205

  水費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

11.46

30206

  電費(fèi)

4.48

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

4.57

30207

  郵電費(fèi)

3.60

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.78

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

  差旅費(fèi)

0.28

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

0.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

2.09

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

30301

  離休費(fèi)

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

310111

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30302

  退休費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

6.46

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

30305

  生活補(bǔ)貼

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

31022

  無形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

6.05

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.60

31205

  利息補(bǔ)貼

0.00

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.00

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  贈(zèng)與

0.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

151.64

公用支出合計(jì)

46.10

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)目

欄次

年初預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

行次

1

2

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1

12.00

6.46

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

2

0.00

0.00

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

0.00

0.00

    1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

4

0.00

0.00

    2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5

0.00

0.00

  3.公務(wù)接待費(fèi)

6

12.00

6.46

    1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

7

-

6.46

         其中:外事接待費(fèi)

8

-

0.00

    2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

9

-

0.00

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

10

-

-

  1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

11

-

0

  2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

12

-

0

  3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

13

-

0

  4.公務(wù)用車保有量(輛)

14

-

0

  5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

15

-

80

    其中:外事接待批次(個(gè))

16

-

0

  6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

17

-

790

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

19

-

0

  8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

金額單位:萬元

項(xiàng)    

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

單位:臺(tái)、量、套

編制單位:弋陽縣行政服務(wù)中心

2020年度

公開10表

項(xiàng)

欄次

決算數(shù)

一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)

1

  1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

2

  2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

3

  3.機(jī)要通信用車

4

  4.應(yīng)急保障用車

5

  5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6

  6.特種專業(yè)技術(shù)用車

7

  7.離退休干部用車

8

  8.其他用車

9

二、單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)

10

三、單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)197.75萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%;本年收入合計(jì)197.75萬元,較2019年增加4.56萬元,增長(zhǎng)2.36%,主要原因是:較去年略為的增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入197.75萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)197.75萬元,其中本年支出合計(jì)197.75萬元,較2019年增加4.56萬元,增長(zhǎng)2.36%,主要原因是:較去年略有增長(zhǎng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出197.75萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為234.75萬元,決算數(shù)為197.75萬元,完成年初預(yù)算的84.24%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為219.2萬元,決算數(shù)為178.94萬元,完成年初預(yù)算的81.63%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出的減少

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.63萬元,決算數(shù)為16.03萬元,完成年初預(yù)算的126.92%,主要原因是:人員的變動(dòng),增加了一個(gè)退休人員的職業(yè)年金的繳費(fèi)

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.92萬元,決算數(shù)為2.78萬元,完成年初預(yù)算的95.2%,主要原因是:略有偏差。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.75萬元,其中:

(一)工資福利支出151.65萬元,較2019年增加46.74萬元,增長(zhǎng)44.55%,主要原因是:人員的增長(zhǎng)

(二)商品和服務(wù)支出46.10萬元,較2019年減少3.17萬元,下降6.43%,主要原因是:較去年節(jié)約了部分商品支出開支

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無變化

(四)資本性支出0萬元,較2019年減少39萬元,減少100%,主要原因是:今年無資本性支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為6.46萬元,完成預(yù)算的53.83%,決算數(shù)較2019年減少3.64萬元,下降36.04%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%主要原因是和去年一致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:皆為0全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:……

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為6.46萬元,完成預(yù)算的53.83%,決算數(shù)較2019年減少3.64萬元,減少36.04%主要原因是節(jié)約了部分公務(wù)接待的支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  批,累計(jì)接待批次80個(gè),接待人次為790人,其中外事接待0批,累計(jì)接待0次

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%主要原因是和去年一致全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:皆為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長(zhǎng)0%主要原因是皆為0年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:我單位無車輛

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少7.75萬元,減少14.39%,主要原因是:厲行節(jié)約

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額8.97萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.97萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.97萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無車輛中使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。   

第四部分  名詞解釋

(一)收入科目

1、財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)支出科目

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

行政運(yùn)行:反映行政單位的基本支出。

(六)一般行政管理事務(wù):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(七)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

(八)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出:反應(yīng)除城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋、城市防洪項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

附件1:績(jī)效自評(píng)表

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