弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況
一、部門主要職能
1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算.
2.負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作.
3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理.
4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作.
5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理.
6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù).
7.貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng).
8.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他事
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 4 人,其中在職人員 4人。
2019年度部門決算表
附:樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度決算批復(fù)公開(kāi)表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì) 50.13 萬(wàn)元,本年收入合計(jì) 50.13萬(wàn)元,較2018年增加5.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.77%
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 50.13 萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占0 %;其他收入 0萬(wàn)元,占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì) 50.13 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 50.13 萬(wàn)元,較2018年增加5.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.77 %,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 50.13萬(wàn)元,占 100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0 %
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 43 萬(wàn)元,決算數(shù)為50.13 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.58%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 38.29 萬(wàn)元,決算數(shù)為 44.40 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 116 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 50.13萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 36.63萬(wàn)元,較2018年增加6.23萬(wàn)元,增長(zhǎng) 20.5%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
(二)商品和服務(wù)支出 13.50 萬(wàn)元,較2018年減少0.9 萬(wàn)元,主要原因是:公共開(kāi)支減少
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬(wàn)元,決算數(shù)為3.98 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.5 %,決算數(shù)較2018年減少 0.01 萬(wàn)元,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬(wàn)元,決算數(shù)為 3.98 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.5%,決算數(shù)較2018年減少 0.01萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年減少 0 萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)0%。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)目
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
化建設(shè)方面的支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事
業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。